Control Interno

2024

Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2024

Segundo Seguimiento Plan Institucional Anticorrupción 2024

Informe Auditoria Interna al Proceso de Compras e Inventarios 2024

Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024

INFORME FURAG – MECI VIGENCIA 2023

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCION 2024
INFORME PQRs SEGUNDO TRIMESTRE 2024
SEGUIMIENTO DE CIERRE DEL PLAN ESTRATEGICO 2020-2023
PRIMER INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024
PRIMER INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO VIG 2024
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2023
INFORME PQRS PRIMER TRIMESTRE 2024
INFORME DE DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2023
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCION 2023
INFORME PQRS CUARTO TRIMESTRE 2023
2023
SEGUNDO INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO 2023
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2023

Informe PQRSD Tercer Trimestre 2023

Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023

INFORME PQRS SEGUNDO TRIMESTRE 2023

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023

PRIMER INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE CONCLUSIONES VIG 2023

PRIMER INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA CONTROL INTERNO VIG 2023

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DOCUMENTAL VIG 2022-2023

INFORME DE FURAG VIGENCIA 2022

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCION 2023

SEGUNDO INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE CONTROL INTER…

INFORME ITA VIGENCIA 2022

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2022

INFORME PQRS PRIMER TRIMESTRE 2023

INFORME DE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA  2022

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2023

INFORME DE AUSTERIDAS DE GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2023

2022

INFORME DE AUSTERIDAS DE GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2022

INFORME DE AUSTERIDAS DE GASTO TERCER TRIMESTRE DE 2022

INFORME DE AUSTERIDAS DE GASTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Informe PQRS Cuarto Trimestre 2022

Informe Del Software Legal Vigencia 2022

Informe Control Interno Contable Vig 2022

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción 2022

Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción 2022

Informe De Gestión De Control Interno Vigencia 2022

Segundo Informe De Evaluación Independiente De Control Interno 2022

Informe PQRs  Segundo Trimestre Vigencia 2022

Informe PQRs Primer Trimestre Vigencia 2022

Primer Informe de Evaluación Independiente del Sistemas de Control Interno Vigencia 2022

Informe  Indice del Desempeño como resultado FURAG vigencia 2021

Informe de Austeridad del Gasto primer trimestre 2022

Seguimiento al cumplimento del informe de personal y costos de la CGR – Plataforma Chip

Informe del FURAG Vigencia 2021

Plan Anual de Auditorias Vigencia 2022

Informe Software legal Derechos de Autor

Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Rendición de Cuentas  2021

Informe Control Interno Contable 2021

2021

Informe Austeridad del Gasto Publico Tercer Trimestre 2021

Informe Seguimiento PQRSD  primer semestre 2021

Informe Austeridad en el Gasto segundo trimestre-2021

Informe de Evaluación independiente del Sistema de Control Interno (Primer Semestre)-2021

Informe de Software Legal

Informe de Derechos de Autor

Informe de Austeridad en el gasto primer trimestre 2021

2020

Informe de Control Interno Contable  vigencia 2020

Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Segundo Semestre -2020

Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2020

Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2020

Informe Austeridad en el Gasto Comparativo Tercer Trimestre 2020

Informe Austeridad en el Gasto Comparativo Segundo Trimestre 2020

Austeridad en el Gasto del segundo trimestre de 2020

Oficio CI-082-2020 Remisión Austeridad en el gasto segundo trimestre

Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno (Primer Semestre)-2020

Seguimiento PQRSD primer semestre 2020

Informe de Austeridad del Gasto Público del primer trimestre de 2020

Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno

Informe de Evaluación de Control Interno Contable

Informe Derechos de Autor

Informe Software 2019

Informe Ejecutivo Anual Control Interno 2019

2019

Informe Austeridad del Gasto del cuarto trimestre – 2019

Tercer Informe Pormenorizado 2019

Informe Austeridad en el gasto – Segundo semestre

Segundo Informe Pormenorizado 2019

Informe Pormenorizado 2019

Informe Austeridad en el Gasto Primer trimestre 2019

Informe ejecutivo del sistema de Control Interno vigencia 2018-MIPG

2018

Informe Austeridad en el gasto cuatro trimestre 2018

Informe pormenorizado tercer trimestre 2018

Informe pormenorizado-julio 2018

Informe austeridad en el gasto

Plan anticorrupción

Informe austeridad del gasto

Pormenorizado del estado del sistema de control interno

Primer informe pormenorizado vigencia 2018

Informe de austeridad en el gasto

2017

Informe ejecutivo anual 2017

Informe austeridad del gasto

Informe ejecutivo anual 2017

Informe pormenorizado primer trimestre 2017

Informe ejecutivo anual pormenorizado

Informe ejecutivo anual pormenorizado

2016

Primer informe de gestión 2016

Plan de mejoramiento 2016

Seguimiento al plan de mejoramiento 2016

2015

Informe de austeridad 2015

Informe pormenorizado oficina control interno vig 2015

Seguimiento plan de acción tercer semestre 2015

Informe pormenorizado de julio a octubre 2015

Informe pormenorizado junio de 2015

Informe de austeridad en el gasto primer trimestre 2015

Informe pormenorizado control interno 2015

Informe modelo estándar control interno 2015

Control de evaluacion

2014

Autoevaluación de la gestión a septiembre 2014

Informe labores de gestion tercer trimestre 2014

Informe pormenorizado control interno

informe pormenorizado a junio 30 de 2014

Informe a marzo de 2014

2013

Informe l semestre de 2013

Informe evaluacion i cuatrimestre 2013

2012

Informe ejecutivo a la dafp vigencia 2012

Informe II semestre 2012

Informe I Trimestre 2012

Informe II Trimestre 2012

2011

Informe II Semestre 2011

Informe II semestre 2011

Informe control interno 2011