Control Interno

Control Interno

2019


Informe Austeridad en el gasto – Segundo semestre


Segundo Informe Pormenorizado 2019

Informe Pormenorizado 2019

Informe Austeridad en el Gasto Primer trimestre 2019

Informe ejecutivo del sistema de Control Interno vigencia 2018-MIPG

Matriz de Seguimiento al Plan Anticorrupcion

2018

Informe Austeridad en el gasto cuatro trimestre 2018

Informe pormenorizado tercer trimestre 2018

Informe pormenorizado-julio 2018

Informe austeridad en el gasto

Plan anticorrupción

Informe austeridad del gasto

Pormenorizado del estado del sistema de control interno

Primer informe pormenorizado vigencia 2018

Informe de austeridad en el gasto

2017

Informe ejecutivo anual 2017

Informe austeridad del gasto

Informe ejecutivo anual 2017

Informe pormenorizado primer trimestre 2017

Informe ejecutivo anual pormenorizado

Informe ejecutivo anual pormenorizado

2016

Primer informe de gestión 2016

Plan de mejoramiento 2016

Seguimiento al plan de mejoramiento 2016

2015

Informe de austeridad 2015

Informe pormenorizado oficina control interno vig 2015

Seguimiento plan de acción tercer semestre 2015

Informe pormenorizado de julio a octubre 2015

Informe pormenorizado junio de 2015

Informe de austeridad en el gasto primer trimestre 2015

Informe pormenorizado control interno 2015

Informe modelo estándar control interno 2015

Control de evaluacion

2014

Autoevaluación de la gestión a septiembre 2014

Informe labores de gestion tercer trimestre 2014

Informe pormenorizado control interno

informe pormenorizado a junio 30 de 2014

Informe a marzo de 2014

2013

Informe l semestre de 2013

Informe evaluacion i cuatrimestre 2013

2012

Informe ejecutivo a la dafp vigencia 2012

Informe II semestre 2012

Informe I Trimestre 2012

Informe II Trimestre 2012

2011

Informe II Semestre 2011

Informe II semestre 2011

Informe control interno 2011